中证协发布《证券公司内部审计指引》2024年起正式实施
中证协发布《证券公司内部审计指引》2024年起正式实施
入库时间:2023-08-09|字体:| 下载收藏 语音播报
作者:刘宇阳 郝彦  来源:北京商报
8月8日,中证协发文表示,为规范证券公司内部审计工作,提高内部审计质量,提升证券公司经营管理水平和风险防范能力,促进证券行业高质量可持续发展,中证协制定发布《证券公司内部审计指引》(以下简称《内审指引》)。《内审指引》广泛征求了行业机构和监管部门意见,并进行修改完善。

具体来看,《内审指引》共八章四十九条,规定证券公司内部审计组织架构设置、职责权限范围、工作程序实施、结果运用、自律管理等。

中证协表示,《内审指引》强化了党对证券公司内部审计工作的领导,在证券公司内部审计工作实践的基础上,明确证券公司内部审计范围,规定内部审计组织架构,规范内部审计工作流程,加强内部审计结果运用,进一步推动证券公司建立健全内部审计制度,完善内部审计监督体系,加强内部审计人员队伍建设,提高内部审计工作效能。考 ……
继续阅读(剩余:25.44%)
请登录后识别阅读权限!

扫码在手机上打开本文
DN:N02162020230809N
© 2003-2024 国资数据中心  版权所有   未经许可,均不得转载有    网安备51019002001697号